大飲:公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
鉅亨網新聞中心 2022-04-28 15:12
第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/04/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
依金融監督管理委員會金管證審字第1100339155號函辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/04/28
5.意見類型:保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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