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公告

翔耀:更正113年12月23日重訊主旨:本公司公告取得會計師內部控制專案審查報告

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 16:51


第29款


公司代號:2438


公司名稱:翔耀

發言日期:2024/12/24

發言時間:16:51:03

發言人:吳苡榕

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/23

2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/10/01~113/09/30

3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依證交所113年10月15日函文,

台証上一字第1131804638號函辦理。取得非簽證會計師對審查期間112/10/01~

113/09/30之翔耀對子公司之監理,及對勁耘內控制度專案審查報告。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/23

5.意見類型:內部控制制度設計及執行有效之審查報告

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

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