公告旭東:公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告鉅亨網新聞中心2026-07-07 16:07第25款公司代號:4537公司名稱:旭東發言日期:2026/07/07發言時間:16:07:24發言人:呂海淋1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/072.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/075.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇京站6月營收1.40億元年增42.12% 1—6月達8.81億元下一篇裕山:公告本公司115年第2季因員工認股權憑證執行新增股數0