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公告

德信:公告本公司取得非簽證會計師出具對子公司監督管理及自行買賣有價證券等相關內部控制制度之協議程序專案審查報告

鉅亨網新聞中心


第25款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/04/30

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/08/01~109/01/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:肇因金融監督管理委員會、臺灣證券交易所


股份有限公司及財團法人中華民國櫃檯買賣中心至本公司查核,發現本公司及其負責人

對公司德信冠群創業投資股份有限公司有監督管理不周之情事、自行買賣有價證券等未

落實內部控制制度所定相關措施等等,核已違反證券商管理規則等規定,依金融監督管

理委員會108年9月24日金管證券罰字第1080360422號裁處書,命令本公司委託非簽證會

計師出具該公司對子公司監督管理及自行買賣有價證券等相關內部控制制度之專案審查

報告,另本公司應提出改善計畫及時程,並提報股東會討論,以維護股東權益。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/04/30

5.其他應敘明事項:本公司將於109年5月4日提報董事會討論,並於109年6月15日提報股東

會核議。(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內

部控制專區/內部控制審查報告)



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